Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de actividades relacionadas con las auditorías internas de gestión; así como la elaboración de informes y seguimientos asignados en el Plan Anual de Auditoría Interna 2026; de acuerdo con las competencias de la Oficina de Control Interno.
Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de actividades relacionadas con las auditorías internas de gestión; así como la elaboración de informes y seguimientos asignados en el Plan Anual de Auditoría Interna 2026; de acuerdo con las competencias de la Oficina de Control Interno.
Valor Total
$ 88.333.333
Facturado
$ 18.469.697
Pendiente de Pago
$ 88.333.333
Pendiente de Ejecución
$ 88.333.333
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
Razón Social
LIDA ZAMIRA LEoN LEALNIT
53123302Representante Legal
Lida zamira León leal
Sin Descripcion
Ordenador del Gasto
GABRIEL TURBAY VELANDIA
1090407073
Supervisor
SANDRA PORTELA RIVERA
51870225
0 adiciones registradas en este contrato.
0 modificaciones registradas en este contrato.
0 pólizas registradas respaldando este contrato.
0 facturas registradas contra este contrato.
0 planes de ejecución registrados para este contrato.
0 rubros presupuestales asignados a este contrato.
Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de actividades relacionadas con las auditorías internas de gestión; así como la elaboración de informes y seguimientos asignados en el Plan Anu
Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de actividades relacionadas con las auditorías internas de gestión, así como la elaboración de informes y seguimientos asignados en el Plan Anual de Auditoría Interna 2026, de acuerdo con las competencias de la Oficina de Control Interno.
Detalles de la entidad.
Fecha de Firma
22 de enero de 2026 a las 05:00 a. m.
Inicio
23 de enero de 2026 a las 05:00 a. m.
Fin
21 de diciembre de 2026 a las 05:00 a. m.
Duración
339d
Última Actualización
4 de febrero de 2026 a las 05:00 a. m.