PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS AUDITORÍAS INTERNAS; ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO; DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LAS DIRECTRICES INSTITUCIONALES; CON EL FIN DE FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD
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Análisis automático. Las señales son indicadores estadísticos, no acusaciones.
Valor Total
$ 19.850.000
Pagado
$ 3.970.000
Facturado
$ 3.970.000
Pendiente de Pago
$ 15.880.000
Pendiente de Ejecución
$ 15.880.000
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
Razón Social
SILVIA PAOLA ARANGO PEREZNIT
1193231392Representante Legal
SILVIA PAOLA ARANGO PEREZ
Sin Descripcion
Ordenador del Gasto
GUSTAVO ADOLFO VeLEZ ROMAN
16368160.
Supervisor
OFICINA DE CONTROL INTERNO - ALCALDiA DE TULUa
891900272
0 adiciones registradas en este contrato.
0 modificaciones registradas en este contrato.
0 pólizas registradas respaldando este contrato.
0 facturas registradas contra este contrato.
0 planes de ejecución registrados para este contrato.
0 rubros presupuestales asignados a este contrato.
SILVIA PAOLA ARANGO PEREZ
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS AUDITORÍAS INTERNAS, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LAS DIRECTRICES INSTITUCIONALES, CON EL FIN DE FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD
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Fecha de Firma
23 de enero de 2026 a las 05:00 a. m.
Inicio
27 de enero de 2026 a las 05:00 a. m.
Fin
30 de junio de 2026 a las 05:00 a. m.
Duración
150d
Última Actualización
9 de enero de 2020 a las 05:00 a. m.