8160209-Prestar los servicios profesionales a la Oficina de Control Interno de la SDDE; para el desarrollo de las actividades relacionadas con los roles de Liderazgo Estratégico y Evaluación y Seguimiento establecidos en el Decreto 648 de 2017; así mismo; apoyar el desarrollo de evaluaciones independientes correspondientes a los informes de Ley que debe emitir la Oficina; con el fin de contribuir a la implementación efectiva del Plan Anual de Auditoría; aprobado por el Comité ....
8160209-Prestar los servicios profesionales a la Oficina de Control Interno de la SDDE; para el desarrollo de las actividades relacionadas con los roles de Liderazgo Estratégico y Evaluación y Seguimiento establecidos en el Decreto 648 de 2017; así mismo; apoyar el desarrollo de evaluaciones independientes correspondientes a los informes de Ley que debe emitir la Oficina; con el fin de contribuir a la implementación efectiva del Plan Anual de Auditoría; aprobado por el Comité ....
Valor Total
$ 56.442.000
Pendiente de Pago
$ 56.442.000
Pendiente de Ejecución
$ 56.442.000
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
Razón Social
INGRI DAHIANA PULIDO ZORZANIT
1030698981Representante Legal
Ingri Dahiana Pulido Zorza
1030698981
Ordenador del Gasto
JOSE ORLANDO FUENTES ORTEGA
1032383750
Supervisor
aNGELA RAMiREZ BERMEO
1019047643
0 adiciones registradas en este contrato.
0 modificaciones registradas en este contrato.
0 pólizas registradas respaldando este contrato.
0 facturas registradas contra este contrato.
0 planes de ejecución registrados para este contrato.
0 rubros presupuestales asignados a este contrato.
SDDE-CDPS-0519-2026 copia
8160209-Prestar los servicios profesionales a la Oficina de Control Interno de la SDDE, para el desarrollo de las actividades relacionadas con los roles de Liderazgo Estratégico y Evaluación y Seguimiento establecidos en el Decreto 648 de 2017; así mismo, apoyar el desarrollo de evaluaciones independientes correspondientes a los informes de Ley que debe emitir la Oficina, con el fin de contribuir a la implementación efectiva del Plan Anual de Auditoría, aprobado por el Comité Institucional....
Detalles de la entidad.
Fecha de Firma
24 de marzo de 2026 a las 05:00 a. m.
Inicio
6 de abril de 2026 a las 05:00 a. m.
Fin
29 de diciembre de 2026 a las 05:00 a. m.
Duración
340d
Última Actualización
1 de enero de 1 a las 12:00 a. m.