Estado: En ejecución Sector: Educación Nacional

Prestar los servicios técnicos para apoyar a la Oficina de Control Interno en la ejecución de auditorías; indagaciones administrativas; elaboración de informes; actualización de procesos y procedimientos de la dependencia y seguimientos a los proyectos de conformidad con el Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2026; actividades de fomento de autocontrol y gestión del mapa de aseguramiento basado en el MECI; MIPG y la calidad de los procesos y procedimientos de la entidad.

Objeto del Contrato

Prestar los servicios técnicos para apoyar a la Oficina de Control Interno en la ejecución de auditorías; indagaciones administrativas; elaboración de informes; actualización de procesos y procedimientos de la dependencia y seguimientos a los proyectos de conformidad con el Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2026; actividades de fomento de autocontrol y gestión del mapa de aseguramiento basado en el MECI; MIPG y la calidad de los procesos y procedimientos de la entidad.

Valores del Contrato

Valor Total

$ 26.717.562

Pendiente de Pago

$ 26.717.562

Pendiente de Ejecución

$ 26.717.562

Presupuesto

Origen de Recursos

Recursos Propios

Destino del Gasto

Funcionamiento

Recursos Propios

$ 26.717.562

Proveedor
Funcionarios

Representante Legal

GERMAN DE JESUS TORRES AGUILERA

Sin Descripcion

Adiciones

0 adiciones registradas en este contrato.

Modificaciones

0 modificaciones registradas en este contrato.

Garantías

0 pólizas registradas respaldando este contrato.

Facturas

0 facturas registradas contra este contrato.

Ejecuciones

0 planes de ejecución registrados para este contrato.

Rubros Presupuestales

0 rubros presupuestales asignados a este contrato.

Historico de procesos

GERMÁN DE JESUS TORRES AGUILERA

$ 26.717.562 -

Prestar los servicios técnicos para apoyar a la Oficina de Control Interno en la ejecución de auditorías, indagaciones administrativas, elaboración de informes, actualización de procesos y procedimientos de la dependencia y seguimientos a los proyectos de conformidad con el Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2026, actividades de fomento de autocontrol y gestión del mapa de aseguramiento basado en el MECI, MIPG y la calidad de los procesos y procedimientos de la entidad.

Fase: Fase de ofertas Estado: Seleccionado
Publicado: 6 de enero de 2026 a las 05:00 a. m.
Actualizado: 6 de enero de 2026 a las 05:00 a. m.
Cronología

Fecha de Firma

7 de enero de 2026 a las 05:00 a. m.

Inicio

9 de enero de 2026 a las 05:00 a. m.

Fin

30 de junio de 2026 a las 05:00 a. m.

Duración

180d

Última Actualización

1 de octubre de 2019 a las 05:00 a. m.