Estado: En ejecución Sector: Salud y Protección Social

Prestar servicios profesionales en la oficina de control interno; con plena autonomía técnica; administrativa y financiera para la ejecución del plan de auditoria interna 2025; para apoyar ejercicios de evaluación; seguimiento y auditoria a los componentes del sistema de control interno y a los subsistemas de gestión implementados; así como para la estructuración de los informes en temas administrativos y financieros requeridos en cumplimiento de la normatividad vigente. ID-006-OCI

Objeto del Contrato

Prestar servicios profesionales en la oficina de control interno; con plena autonomía técnica; administrativa y financiera para la ejecución del plan de auditoria interna 2025; para apoyar ejercicios de evaluación; seguimiento y auditoria a los componentes del sistema de control interno y a los subsistemas de gestión implementados; así como para la estructuración de los informes en temas administrativos y financieros requeridos en cumplimiento de la normatividad vigente. ID-006-OCI

Valores del Contrato

Valor Total

$ 19.096.035

Pagado

$ 17.459.232

Facturado

$ 17.459.232

Pendiente de Pago

$ 1.636.803

Pendiente de Ejecución

$ 1.636.803

Presupuesto

Origen de Recursos

Recursos Propios

Destino del Gasto

Funcionamiento

Recursos Propios

$ 19.096.035

Proveedor
Funcionarios

Representante Legal

Deissy Nathaly Cardenas Lemus

1057585897

Supervisor

DEISY CAROLINA FLOREZ PARDO

37626870

Adiciones

0 adiciones registradas en este contrato.

Modificaciones

0 modificaciones registradas en este contrato.

Garantías

0 pólizas registradas respaldando este contrato.

Facturas

0 facturas registradas contra este contrato.

Ejecuciones

0 planes de ejecución registrados para este contrato.

Rubros Presupuestales

0 rubros presupuestales asignados a este contrato.

Historico de procesos

Prestar servicios profesionales en la oficina de control interno

$ 19.096.035 -

Prestar servicios profesionales en la oficina de control interno, con plena autonomía técnica, administrativa y financiera para la ejecución del plan de auditoria interna 2025, para apoyar ejercicios de evaluación, seguimiento y auditoria a los componentes del sistema de control interno y a los subsistemas de gestión implementados, así como para la estructuración de los informes en temas administrativos y financieros requeridos en cumplimiento de la normatividad vigente. ID-006-OCI.

Fase: Presentación de oferta Estado: Seleccionado
Publicado: 22 de octubre de 2025 a las 05:00 a. m.
Actualizado: 22 de octubre de 2025 a las 05:00 a. m.
Entidad

Detalles de la entidad.

Nombre

ADRES
Cronología

Fecha de Firma

23 de octubre de 2025 a las 05:00 a. m.

Inicio

27 de octubre de 2025 a las 05:00 a. m.

Fin

31 de diciembre de 2025 a las 05:00 a. m.

Duración

71d

Última Actualización

1 de enero de 1 a las 12:00 a. m.

Inicio Liquidación

1 de enero de 2027 a las 05:00 a. m.

Fin Liquidación

30 de abril de 2027 a las 05:00 a. m.