Estado: Cerrado Sector: Servicio Público

LA ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EL EJERCICIO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS EN LA EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD - EDSA DE LA CIUDAD DE MANIZALES; EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN LA LEY 87 DE 1993 Y DEMAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN; COMPLEMENTEN O LA SUSTITUYAN; SEGUN PROPUESTA QUE FUERA SELECCIONADA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS NO. 01 2025 Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

Objeto del Contrato

LA ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EL EJERCICIO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS EN LA EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD - EDSA DE LA CIUDAD DE MANIZALES; EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN LA LEY 87 DE 1993 Y DEMAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN; COMPLEMENTEN O LA SUSTITUYAN; SEGUN PROPUESTA QUE FUERA SELECCIONADA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS NO. 01 2025 Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

Valores del Contrato

Valor Total

$ 30.990.000

Pagado

$ 30.990.000

Facturado

$ 30.990.000

Presupuesto

Origen de Recursos

Distribuido

Destino del Gasto

Funcionamiento

Funcionarios

Representante Legal

Jennifer Valencia Giraldo

1053811269

Adiciones

0 adiciones registradas en este contrato.

Modificaciones

0 modificaciones registradas en este contrato.

Garantías

0 pólizas registradas respaldando este contrato.

Facturas

0 facturas registradas contra este contrato.

Ejecuciones

0 planes de ejecución registrados para este contrato.

Rubros Presupuestales

0 rubros presupuestales asignados a este contrato.

Historico de procesos

Sistema de Control Interno (Presentación de oferta)

$ 31.270.000 -

servicio relacionado con la organización del Sistema de Control Interno, el ejercicio de las auditorías internas y la Gestión de Calidad en la Empresa Departamental para la Salud - EDSA

Fase: Presentación de oferta Estado: Seleccionado
Publicado: 27 de enero de 2025 a las 05:00 a. m.
Actualizado: 27 de enero de 2025 a las 05:00 a. m.

Sistema de Control Interno

$ 31.270.000 -

servicio relacionado con la organización del Sistema de Control Interno, el ejercicio de las auditorías internas y la Gestión de Calidad en la Empresa Departamental para la Salud - EDSA

Fase: Presentación de observaciones Estado: Evaluación
Publicado: 16 de enero de 2025 a las 05:00 a. m.
Actualizado: 16 de enero de 2025 a las 05:00 a. m.
Entidad

Detalles de la entidad.

Cronología

Fecha de Firma

25 de febrero de 2025 a las 05:00 a. m.

Inicio

26 de febrero de 2025 a las 05:00 a. m.

Fin

31 de diciembre de 2025 a las 05:00 a. m.

Duración

330d

Última Actualización

10 de marzo de 2026 a las 05:00 a. m.

Inicio Liquidación

1 de enero de 2026 a las 05:00 a. m.

Fin Liquidación

1 de julio de 2028 a las 05:00 a. m.

Notificación de Prórroga

30 de diciembre de 2025 a las 05:00 a. m.