Estado: En ejecución Sector: Salud y Protección Social

Prestar servicios profesionales en la Oficina de Control Interno de Gestión en el seguimiento a los mapas de riesgos institucionales y en la implementación de la política de control y seguimiento a medidas de transparencia y anticorrupción; así como realizar acompañamiento en la práctica de auditorías internas que se requieran según Plan General de Auditorías y requerimientos de entes externos y de control. Apoyo en la revisión de mapas de riesgo

Objeto del Contrato

Prestar servicios profesionales en la Oficina de Control Interno de Gestión en el seguimiento a los mapas de riesgos institucionales y en la implementación de la política de control y seguimiento a medidas de transparencia y anticorrupción; así como realizar acompañamiento en la práctica de auditorías internas que se requieran según Plan General de Auditorías y requerimientos de entes externos y de control. Apoyo en la revisión de mapas de riesgo

Valores del Contrato

Valor Total

$ 34.200.000

Pagado

$ 14.250.000

Facturado

$ 14.250.000

Pendiente de Pago

$ 19.950.000

Pendiente de Ejecución

$ 19.950.000

Presupuesto

Origen de Recursos

Distribuido

Destino del Gasto

Funcionamiento

Proveedor
Funcionarios

Representante Legal

CARLOS ALBERTO CAMPO PALACIO

16757071

Ordenador del Gasto

CONSTANZA IVETTE HERNANDEZ ROJAS

65700710

Supervisor

JULIAN EDUARDO MONTOYA RAMIREZ

71216578

Adiciones

0 adiciones registradas en este contrato.

Modificaciones

0 modificaciones registradas en este contrato.

Garantías

0 pólizas registradas respaldando este contrato.

Facturas

0 facturas registradas contra este contrato.

Ejecuciones

0 planes de ejecución registrados para este contrato.

Rubros Presupuestales

0 rubros presupuestales asignados a este contrato.

Historico de procesos

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

$ 34.200.000 -

Prestar servicios profesionales en la Oficina de Control Interno de Gestión en el seguimiento a los mapas de riesgos institucionales y en la implementación de la política de control y seguimiento a medidas de transparencia y anticorrupción, así como realizar acompañamiento en la práctica de auditorías internas que se requieran según Plan General de Auditorías y requerimientos de entes externos y de control. Apoyo en la revisión de mapas de riesgo

Fase: Presentación de oferta Estado: Seleccionado
Publicado: 15 de enero de 2026 a las 05:00 a. m.
Actualizado: 15 de enero de 2026 a las 05:00 a. m.
Entidad

Detalles de la entidad.

Cronología

Fecha de Firma

15 de enero de 2026 a las 05:00 a. m.

Inicio

15 de enero de 2026 a las 05:00 a. m.

Fin

15 de julio de 2026 a las 05:00 a. m.

Duración

181d

Última Actualización

19 de febrero de 2026 a las 05:00 a. m.