Estado: Cerrado Sector: Salud y Protección Social

Prestar servicios profesionales de apoyo a la Oficina de Control Interno de Gestión en el seguimiento a los mapas de riesgos institucionales y en la implementación de la política de control y seguimiento a medidas de transparencia y anticorrupción; así como realizar acompañamiento en la práctica de auditorías internas que se requieran según Plan General de Auditorías y requerimientos de entes externos y de control dando apoyo en la revisión de mapas de riesgo.

ID: CO1.PCCNTR.8286863 Ref: 100-13-08.20251480 Version:
Objeto del Contrato

Prestar servicios profesionales de apoyo a la Oficina de Control Interno de Gestión en el seguimiento a los mapas de riesgos institucionales y en la implementación de la política de control y seguimiento a medidas de transparencia y anticorrupción; así como realizar acompañamiento en la práctica de auditorías internas que se requieran según Plan General de Auditorías y requerimientos de entes externos y de control dando apoyo en la revisión de mapas de riesgo.

Valores del Contrato

Valor Total

$ 5.700.000

Pagado

$ 5.700.000

Facturado

$ 5.700.000

Presupuesto

Origen de Recursos

Distribuido

Destino del Gasto

Funcionamiento

Proveedor
Funcionarios

Representante Legal

CARLOS ALBERTO CAMPO PALACIO

16757071

Ordenador del Gasto

CONSTANZA IVETTE HERNANDEZ ROJAS

65700710

Supervisor

JULIAN EDUARDO MONTOYA RAMIREZ

71216578

Adiciones

0 adiciones registradas en este contrato.

Modificaciones

0 modificaciones registradas en este contrato.

Garantías

0 pólizas registradas respaldando este contrato.

Facturas

0 facturas registradas contra este contrato.

Ejecuciones

0 planes de ejecución registrados para este contrato.

Rubros Presupuestales

0 rubros presupuestales asignados a este contrato.

Historico de procesos

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

$ 5.700.000 -

Prestar servicios profesionales de apoyo a la Oficina de Control Interno de Gestión en el seguimiento a los mapas de riesgos institucionales y en la implementación de la política de control y seguimiento a medidas de transparencia y anticorrupción, así como realizar acompañamiento en la práctica de auditorías internas que se requieran según Plan General de Auditorías y requerimientos de entes externos y de control dando apoyo en la revisión de mapas de riesgo.

Fase: Presentación de oferta Estado: Seleccionado
Publicado: 5 de septiembre de 2025 a las 05:00 a. m.
Actualizado: 5 de septiembre de 2025 a las 05:00 a. m.
Entidad

Detalles de la entidad.

Cronología

Fecha de Firma

6 de septiembre de 2025 a las 05:00 a. m.

Inicio

6 de septiembre de 2025 a las 05:00 a. m.

Fin

30 de septiembre de 2025 a las 05:00 a. m.

Duración

25d

Última Actualización

30 de diciembre de 2025 a las 05:00 a. m.

Inicio Liquidación

1 de enero de 2027 a las 05:00 a. m.

Fin Liquidación

30 de junio de 2029 a las 05:00 a. m.