Estado: En ejecución Sector: Educación Nacional

Prestar los servicios técnicos para apoyar a la Oficina de Control Interno en la ejecución de auditorías; indagaciones administrativas; elaboración de informes; actualización de procesos y procedimientos de la dependencia y seguimientos a los proyectos de conformidad con el Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2025; actividades de fomento de autocontrol y gestión del mapa de aseguramiento basado en el MECI; MIPG y; la calidad de los procesos y procedimientos de la entidad.

ID: CO1.PCCNTR.7862886 Ref: 2025-0631 Version:
Objeto del Contrato

Prestar los servicios técnicos para apoyar a la Oficina de Control Interno en la ejecución de auditorías; indagaciones administrativas; elaboración de informes; actualización de procesos y procedimientos de la dependencia y seguimientos a los proyectos de conformidad con el Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2025; actividades de fomento de autocontrol y gestión del mapa de aseguramiento basado en el MECI; MIPG y; la calidad de los procesos y procedimientos de la entidad.

Valores del Contrato

Valor Total

$ 8.522.350

Pendiente de Pago

$ 8.522.350

Pendiente de Ejecución

$ 8.522.350

Presupuesto

Origen de Recursos

Recursos Propios

Destino del Gasto

Funcionamiento

Recursos Propios

$ 8.522.350

Proveedor
Funcionarios

Representante Legal

GERMAN DE JESUS TORRES AGUILERA

Sin Descripcion

Adiciones

0 adiciones registradas en este contrato.

Modificaciones

0 modificaciones registradas en este contrato.

Garantías

0 pólizas registradas respaldando este contrato.

Facturas

0 facturas registradas contra este contrato.

Ejecuciones

0 planes de ejecución registrados para este contrato.

Rubros Presupuestales

0 rubros presupuestales asignados a este contrato.

Historico de procesos

GERMAN DE JESUS TORRES AGUILERA

$ 8.522.350 -

Prestar los servicios técnicos para apoyar a la Oficina de Control Interno en la ejecución de auditorías, indagaciones administrativas, elaboración de informes, actualización de procesos y procedimientos de la dependencia y seguimientos a los proyectos de conformidad con el Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2025, actividades de fomento de autocontrol y gestión del mapa de aseguramiento basado en el MECI, MIPG y, la calidad de los procesos y procedimientos de la entidad.

Fase: Presentación de oferta Estado: Seleccionado
Publicado: 9 de mayo de 2025 a las 05:00 a. m.
Actualizado: 9 de mayo de 2025 a las 05:00 a. m.
Cronología

Fecha de Firma

12 de mayo de 2025 a las 05:00 a. m.

Inicio

14 de mayo de 2025 a las 05:00 a. m.

Fin

30 de junio de 2025 a las 05:00 a. m.

Duración

60d

Última Actualización

1 de enero de 1 a las 12:00 a. m.