Estado: En ejecución Sector: Industria

Prestar los servicios profesionales a la Oficina de Control Interno de la SDDE en lo relacionado con las actividades necesarias para la evaluación y el seguimiento a los procesos transversales de la SDDE y; en especial; los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo y el de Gestión; bajo el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG; con el fin de contribuir a la implementación del Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la

ID: CO1.PCCNTR.6608649 Ref: CDPS 836-2024 Version:
Objeto del Contrato

Prestar los servicios profesionales a la Oficina de Control Interno de la SDDE en lo relacionado con las actividades necesarias para la evaluación y el seguimiento a los procesos transversales de la SDDE y; en especial; los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo y el de Gestión; bajo el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG; con el fin de contribuir a la implementación del Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la

Valores del Contrato

Valor Total

$ 43.688.000

Pagado

$ 41.357.973

Facturado

$ 41.357.973

Pendiente de Pago

$ 2.330.027

Pendiente de Ejecución

$ 2.330.027

Presupuesto

Origen de Recursos

Distribuido

Destino del Gasto

Inversión

Proveedor
Funcionarios

Representante Legal

JOSE ALFREDO ALVAREZ CASTRO

Sin Descripcion

Ordenador del Gasto

MARIA FERNANDA FUENTES TUTA

52966706

Supervisor

ANGELICA LILIANA RODRIGUEZ MORENO

65710757

Adiciones

0 adiciones registradas en este contrato.

Modificaciones

0 modificaciones registradas en este contrato.

Garantías

0 pólizas registradas respaldando este contrato.

Facturas

0 facturas registradas contra este contrato.

Ejecuciones

0 planes de ejecución registrados para este contrato.

Rubros Presupuestales

0 rubros presupuestales asignados a este contrato.

Historico de procesos

José Alfredo Álvarez Castro

$ 43.688.000 -

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA SDDE EN LO RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS TRANSVERSALES DE LA SDDE Y, EN ESPECIAL, LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL DE GESTIÓN, BAJO EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA APROBADO POR EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA

Fase: Presentación de oferta Estado: Seleccionado
Publicado: 5 de agosto de 2024 a las 05:00 a. m.
Actualizado: 5 de agosto de 2024 a las 05:00 a. m.
Cronología

Fecha de Firma

6 de agosto de 2024 a las 05:00 a. m.

Inicio

9 de agosto de 2024 a las 05:00 a. m.

Fin

31 de diciembre de 2024 a las 05:00 a. m.

Duración

150d

Última Actualización

1 de enero de 1 a las 12:00 a. m.

Notificación de Prórroga

26 de noviembre de 2024 a las 05:00 a. m.

Características
Prorrogable